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이동걸 "60년대 연애 아닌데"…채권단-현산 아시아나협상 기싸움 2020-06-17 17:28:55
순증하는 것은 아니라고 부연했다. 내부회계관리제도에 대한 회계법인의 부적정 의견도 양측의 대립 지점이다. 2019년 감사보고서에서 감사인이 아시아나항공 내부회계관리제도에 부적정 의견을 표명해 계약상 기준인 재무제표의 신뢰성이 의심스러운 상황이라는 게 현산 측의 입장이다. 산은은 이에 "내부회계관리제...
"아시아나 회계 의혹" 재협상 꺼낸 HDC현산 2020-06-15 15:07:54
아시아나항공의 외부감사인이 아시아나항공의 내부회계관리제도에 부적정 의견을 밝힌 점에 대해서도 우려를 나타냈다. 보도자료의 주장을 이해하기 위해서는 HDC현산의 관점에서 상황을 다시 생각해볼 필요가 있다. HDC현산과 애경그룹(제주항공)은 작년 11월 7일 진행된 본입찰에서 아시아나항공 인수 가격을 적어냈다. ...
"아시아나 매각 조건 바꿔라"…채권단 압박한 HDC현산 2020-06-09 17:36:58
심각한 상황이라는 겁니다. 아시아나의 내부회계관리제도도 부적정 의견을 받은 만큼 계약 당시 재무제표의 신뢰성도 의심스럽다는 게 HDC현산의 설명입니다. 그러면서 아시아나항공 재무제표의 투명성 확보와 계약체결 당시 가치 회복, 추가 지원책 등을 오히려 채권단에 요청했습니다. HDC현산으로선 채권단이 재협상...
HDC현산 "아시아나 인수의지 있지만 원점서 재협상" 2020-06-09 11:16:52
외부감사인이 아시아나항공의 내부회계관리제도에 대해 부적정 의견을 표명함에 따라 이번 계약상 기준인 재무제표의 신뢰성 또한 의심스러운 상황"이라고 설명했다. HDC현산은 "인수상황 재점검과 인수조건 재협의를 수차례 요청했으나 신뢰할 수 있는 충분한 공식적인 자료를 받지 못했다"면서 "이번 공문을 통해 산은과...
현대산업개발, 채권단에 "아시아나항공 인수 원점서 재검토하자"(종합) 2020-06-09 11:10:24
감사보고서에서 감사인이 아시아나항공 내부회계관리제도에 대해 부적정 의견을 표명해 계약상 기준인 재무제표의 신뢰성 또한 의심스러운 상황이라고 덧붙였다. 현산은 아시아나항공이 4월 현산-미래에셋대우 컨소시엄에 긴급자금 1조7천억원 추가 차입 및 차입금의 영구전환사채 전환, 정관 변경, 임시주주총회 개최 계획...
HDC현산 "아시아나 부채 4.5조 급증…인수 조건 재검토해야" 2020-06-09 11:04:58
아시아나항공의 내부회계관리제도에 대해 부적정 의견을 표명함에 따라 이번 계약상 기준인 재무제표의 신뢰성 또한 의심스러운 상황"이라고 주장했다. 이어 "아시아나항공이 지난 4월 사전동의 없이 다음날 이사회에서 본건 추가자금 차입을 승인했으며, 같은 달 24일에는 법률적 리스크가 상당한 부실계열사에 대한 총...
[전문] 현대산업개발 "아시아나 인수조건 원점 재협의 요청" 2020-06-09 11:00:27
아시아나항공의 외부감사인이 아시아나항공의 내부회계관리제도에 대해 부적정 의견을 표명함에 따라 이번 계약상 기준인 재무제표의 신뢰성 또한 의심스러운 상황이다. 더욱이 아시아나항공은 지난 4월 21일 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄에 긴급자금 1조 7,000억원 추가 차입 및 차입금의 영구전환사채 전환, ...
기업 내부회계관리 조직이 통제한 10건 중 3건 'IT 정책·절차' 2020-05-18 13:40:57
회계법인 내부회계자문센터는 작년 내부회계관리제도에 대한 외부감사 대상 157개사(12월 결산법인 기준) 중 92곳을 분석한 보고서 '내부회계관리제도 미래전략'를 발간했다고 18일 밝혔다. 내부회계관리제도는 재무제표를 회계처리기준에 따라 신뢰성 있게 작성·공시하기 위해 회사에서 설계·운영하는 내부통제...
[마켓인사이트]“기업 내부회계관리제도 감사 적용 연기해야” 2020-05-11 18:34:46
게재된 기사입니다≫ 기업들의 내부회계관리에 대한 검증 수준을 감사로 강화하는 조치를 연기해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 내부회계관리는 재무 정보의 신뢰성을 확보하기 위해 기업이 갖춰야할 내부통제 시스템이다. 조성연 EY한영 파트너 회계사는 11일 한국회계학회가 온라인으로 진행한 ‘제3차 회계제도 개혁...
[마켓인사이트]"자산 2조 이상 상장사의 감사 핵심 항목은 '유·무형 손상평가’" 2020-05-11 18:16:11
비중을 차지했다. 삼정KPMG는 자금과 관련한 내부통제의 취약점은 부정한 자금의 사용(횡령) 등의 발생 가능을 시사할 수 있어 심각한 이슈로 인식해야 하며 신속한 개선이 필요하다고 지적했다. 한은섭 삼정KPMG 감사부문 대표는 “미국의 사례를 볼 때 국내에서도 회계 전문성과 IT통제에 대한 내부회계관리제도 비적정 ...