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회계기준원 박세환 상임위원 연임 2022-02-24 18:06:28
한국회계기준원은 24일 회원총회를 열고 박세환 회계기준위원회 상임위원(사진)의 연임을 의결했다. 임기는 2025년 2월 28일까지다. 박 상임위원은 한국공인회계사회 위탁감리위원회 위원, 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원, 국가회계자문위원회 위원 등을 역임했다.
기업 내부회계관리, 비적정 사유 1위는 '재무제표 수정' 2022-02-24 17:37:37
삼정KPMG가 24일 발간한 ‘한·미 내부회계관리제도 비교와 시사점’ 보고서에 따르면 재무제표 수정으로 내부회계관리 비적정 의견을 받은 국내 기업은 전체 비적정 사례 중 26.8%를 차지했다. 재무제표 제출 이후 외부 감사인으로부터 재무제표 수정 권고를 받으면 내부회계가 부실했다는 이유로 비적정 의견이 달리게 된...
한국회계기준원, 박세환 상임위원 연임 의결 2022-02-24 14:57:38
한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원, 코스닥협회 회계자문위원회 위원, 국가회계 자문위원회 위원 등을 역임했다. 회계기준위원회는 기업회계기준을 제·개정하는 독립적인 민간 심의·의결기구로 위원장, 상임위원, 비상임위원 등 7명으로 구성된다. viva5@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단...
"한·미 내부회계관리 비적정 의견 1위 사유는 재무제표 수정" 2022-02-24 09:46:56
것으로 나타났다. 삼정KPMG는 24일 발간한 '한·미 내부회계관리제도 비교와 시사점 Vol.3' 보고서를 통해 한국과 미국의 내부회계관리제도를 비교·분석했다. 보고서에 따르면 양국 공통으로 지적된 내부통제 영역의 주요 비적정 사유는 '당기 감사과정에서 재무제표 수정'(한국 26.8%, 미국 22.8%)이었고...
삼정KPMG "내부회계 비적정 주요 사유는 재무제표 수정" 2022-02-24 09:41:48
24일 '한미 내부회계관리제도 비교와 시사점 Vol.3' 보고서를 발간하고 한국과 미국의 내부회계관리제도 법제도 및 감사를 분석했다. 이 보고서에 따르면 양국 공통으로 지적된 내부통제 영역의 비적정 사유 1위는 '당기 감사과정에서 재무제표 수정'(한국 26.8%, 미국 22.8%)이었고, '회계 인력 및...
코넥스 애물단지 `전락`…정책효과는 `글쎄` [위기의 코넥스] 2022-02-23 20:33:29
내부회계관리제도 감사를 면제해 부담을 줄이겠다고 말했지만, 전문가들은 이에 대해 오히려 부정 기업이 늘어날 요인이 될 수 있다고 지적합니다. 그러면서 상장사들의 재무건전성을 강화하고 부정 기업을 퇴출하기 위해 회계감시를 강화할 필요가 있다고 말합니다. 최일구 에셋원자산운용 부사장은 "현재 코넥스 시장은...
"내부회계관리제도 부정적 기업 10곳 중 1곳은 횡령에 취약" 2022-02-22 11:25:27
'감사위원회 저널' 20호에 따르면, 지난해 내부회계관리제도에 대해 부적정 감사 의견을 받은 153개 기업 가운데 19개(12.4%)의 원인은 '자금통제 미비'였다. 같은 기간 미국의 동일한 원인이 차지한 비율(1건·0.3%)과 비교하면 매우 높은 수준이다. 내부회계관리제도는 회사가 신뢰할 수 있는 재무제표를...
"내부회계관리 '부적정' 기업의 10% 이상, 횡령 등에 취약" 2022-02-21 16:07:26
21일 '감사위원회 저널' 20호에서 2020년 내부회계관리제도에 대해 부적정 감사 의견을 받은 153개 기업 가운데 12.4%(19개)의 사유는 '자금통제 미비'였다고 소개했다. 같은 해 미국의 동일 사유 비율(1건·0.3%)과 비교하면 매우 높은 수준이다. 내부회계관리제도는 회사가 신뢰할 수 있는 재무제표를...
"중소기업 회계투명성 유지 범위 내 감사 부담 완화 검토" 2022-02-21 15:46:35
중소기업에 적용할 예정인 내부회계관리제도의 외부 감사 의무화를 재검토하겠다고 밝히고 "국제기준과 정합성을 훼손하지 않으면서도 중소기업의 특수성을 반영할 방법이 있는지 회계기준원, 공인회계사회 등 관계 기관들과 함께 검토해보겠다"고 말했다. 그러나 최근 상장사 직원의 거액 횡령사건이 잇따라 발생하고 ...
횡령사고 예방을 위한 기업 시스템과 책임자의 역할 [삼정KPMG CFO Lounge] 2022-02-21 05:50:01
할까. 삼정KPMG는 내실있는 내부회계관리제도 설계 및 운영을 위해 4단계의 내부회계관리제도 감독 체크 포인트를 제안한다. 첫째, 시스템 설계 단계에선 자금횡령과 같이 발생 가능성 높은 부정 위험과 유형을 구체적으로 정의하고 이를 예방하고 적발할 수 있는 통제활동이 존재하는지 평가해야 한다. 업무분장은 부정을...