
대우건설이 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 68.9% 증가한 2556억 원을 달성, 어닝 서프라이즈를 기록했다. 증권가에선 이 기간 대우건설이 1200억 원대의 영업이익을 기록할 것으로 예상해 왔다.
28일 대우건설에 따르면 1분기 매출은 전년 동기(2조 767억 원) 대비 6.0% 감소한 1조 9514억 원을 기록했다. 사업 부문별로는 ▲건축사업부문 1조 2732억 원 ▲토목사업부문 3506억 원 ▲플랜트사업부문 2840억 원 ▲기타 연결 종속부문 436억 원의 매출을 올린 것으로 나타났다.
영업이익은 전년 동기(1513억 원) 대비 68.9% 증가한 2556억 원을 기록했고, 당기순이익은 전년 동기(580억 원) 대비 237.6% 증가한 1958억 원을 기록했다.
대우건설 관계자는 “공사 원가 상승기에 착공한 현장들이 순차적으로 준공되는 등 건축사업 부문 수익성 개선에 따라 영업이익이 증가했다”고 설명했다.
신규 수주는 3조 4212억 원을 기록하며 전년 동기(2조 8238억 원) 대비 21.2% 증가했다. 부산 사직4구역 재개발(7923억 원), 천안 업성3 A1BL(4436억 원), 서울 장위10구역 재개발(4174억 원) 등 국내 위주 수주가 대부분을 차지했다. 특히 도시정비사업 부문 수주 잔고액이 약 2조 3629억 원에 달하며 국내 건축 부문 수주 절반 이상의 비중을 차지했다.
이로써 대우건설은 1분기 말 기준 51조 8902억 원의 수주잔고를 보유해 연간 매출액 대비 약 6.4년 치의 안정적인 일감을 확보한 상태다.
대우건설은 지속 가능한 성장을 위한 체질 개선과 내실 다지기에 속도를 낼 계획이다. 특히 원전과 LNG 등 경쟁력을 확보한 미래 에너지 인프라 사업 비중을 높이는 동시에 해외 도시개발사업, 데이터센터, 도시정비사업 수주에도 집중하며 사업 포트폴리오를 다각화할 계획이다.
아울러 올해 체코 원전과 가덕도 신공항 부지 조성공사를 비롯해 이라크 알포 항만 해군기지, 파푸아뉴기니 LNG CPF(가스 중앙정제설비) 등 대형 프로젝트 수주에 집중한다는 방침이다.
대우건설 관계자는 “중동 지역의 지정학적 리스크 등 외부 불확실성이 커지고 있으나, 철저한 리스크 관리와 고부가가치 프로젝트 중심의 실적 견인을 통해 올해 목표를 달성할 것”이라고 밝혔다. 이 관계자는 “원전, LNG, 항만 등 핵심 공종 경쟁력을 바탕으로 양질의 수주 확대에 적극 나서 미래 성장 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.
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