지난 주요뉴스 한국경제TV에서 선정한 지난 주요뉴스 뉴스썸 한국경제TV 웹사이트에서 접속자들이 많이 본 뉴스 한국경제TV 기사만 onoff
"내부회계관리제도 부정적 기업 10곳 중 1곳은 횡령에 취약" 2022-02-22 11:25:27
자금횡령과 내부회계관리제도 강연을 통해 감사위원회가 자금횡령 위험을 감독하기 위한 내부회계관리제도의 주요 포인트를 살펴보고, 횡령사건의 근본적인 발생 원인과 해법, 내부회계관리제도의 실효성을 높이기 위한 방안을 공유했다. 이 강연은 삼정KPMG 교육 플랫폼인 '삼정KPMG 아카데미'에서 무료로 수강할...
"내부회계관리 '부적정' 기업의 10% 이상, 횡령 등에 취약" 2022-02-21 16:07:26
내부회계관리제도에 문제가 있다고 평가받은 기업 10곳 가운데 1곳은 특히 직원의 횡령·유용 사고를 제대로 통제할 수 있는 시스템을 갖추지 못한 것으로 나타났다. 삼정KPMG는 21일 '감사위원회 저널' 20호에서 2020년 내부회계관리제도에 대해 부적정 감사 의견을 받은 153개 기업 가운데 12.4%(19개)의 사유는...
"중소기업 회계투명성 유지 범위 내 감사 부담 완화 검토" 2022-02-21 15:46:35
전문 회계인력과 재원이 부족한 중소기업에 상당한 부담이 된다는 지적이 계속 있었다"면서 "현행 회계기준과 감사기준 적용 과정에서 중소기업의 특성을 고려할 수 있는 방안을 관계 기관과 심도 있게 검토하겠다"고 말했다. 고 위원장은 지난해 11월 '제4회 회계의 날 기념식'에서도 중소기업에 적용할 예정인...
횡령사고 예방을 위한 기업 시스템과 책임자의 역할 [삼정KPMG CFO Lounge] 2022-02-21 05:50:01
내부회계관리제도를 포함한 내부통제에 대한 관심이 높아지고 있다. 법원은 회사의 내부통제 부실에 대해 "대표이사와 감사위원회를 포함한 이사회는 합리적인 정보 및 보고시스템과 내부통제시스템을 구축하고 제대로 작동하도록 배려할 의무가 있으며, 이러한 업무를 이행하지 않으면 주의의무 위반"이라고 판시하고...
오스템임플란트, 4월 거래 재개 노린다…"내부통제 강화" 2022-02-18 17:52:20
구성하는 등 내부통제가 허술했습니다. 회사는 이번 사태 발생 후 최고 수준의 외부 전문기관에 의뢰해 내부회계관리제도 개선 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 이제 상장 유지에 있어 가장 중요한 핵심은 다음 달 제출될 감사보고서에 대한 외부감사인의 의견이 꼽힙니다. 회계업계는 거액의 횡령을 막아내지 못할 정도로...
`상폐 기로`선 오스템·신라젠…바이오주 옥석 가리기 2022-02-18 17:45:10
구성하는 등 내부통제가 허술했습니다. 회사는 이번 사태 발생 후 최고 수준의 외부 전문기관에 의뢰해 내부회계관리제도 개선 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 이제 상장 유지에 있어 가장 중요한 핵심은 다음 달 제출될 감사보고서에 대한 외부감사인의 의견이 꼽힙니다. 회계업계는 거액의 횡령을 막아내지 못할 정도로...
금감원, 작년 사업보고서 '스톡옵션·회사분할' 집중 점검 2022-02-17 12:00:01
내부감사기구·감사인 간 논의내용 기재 ▲ 내부회계관리제도 외부감사·검토의견 기재 등 11개 항목이다. 지난해 자본시장의 주요 이슈로 부상한 물적분할 항목이 중점 점검에 반영됐다. 비재무사항 7개 점검 항목에는 최근 시장의 관심 사항이 고루 포함됐다. 금감원은 비재무사항으로 ▲ ESG채권 발행 및 사용실적...
'오스템 사건' 뺨치는 계양전기 횡령 2022-02-16 17:29:38
총자산이 2954억원으로 적어 내부회계관리제도 감사 대상 기업이 아니다. 이 경우 영업팀을 비롯해 재무·회계팀이 자금 관련 역할을 분담하고, 상호 감시하는지를 서류상으로만 검토한다. 중견 회계법인 관계자는 “인력을 많이 고용하기 힘든 중견·중소기업은 재무 직원이 마음만 먹으면 횡령할 수 있게끔 운영되는...
"거래재개 어렵다"…오스템, 거래정지 장기화 전망 2022-02-15 13:10:21
특히 회계업계는 오스템임플란트의 내부회계관리제도가 제대로 작동하지 않은 점을 지적했다. 한 회계법인 관계자는 “오스템임플란트는 내부통제 프로세스 가운데 특히 자금 부분에서 문제가 발생하는 등 내부회계관리제도가 제대로 지켜지지 않았다”며 “업계에서는 오는 3월 감사보고서에서 비적정 의견이 나올 것...
담합 책임을 폭 넓게 적용하는 주주대표소송[Lawyer's View] 2022-01-27 05:50:04
합리적인 내부통제 시스템을 갖추지 못하였던 것으로 보이는 점, ③피고가 내부통제시스템으로 구축하였다고 주장하는 내부회계관리제도는 회계정보의 작성과 공시를 위한 것으로 대부분 회계분야에 한정되어 있고, 2003년 제정한 윤리규범은 임직원의 직무수행에 관한 추상적·포괄적 지침에 불과하여 위법행위 통제장치로...