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한국회계기준원, 박세환 상임위원 연임 의결 2022-02-24 14:57:38
박 상임위원은 한국공인회계사회 위탁감리위원회 위원, 한국상장회사협의회 내부회계관리제도 운영위원회 위원, 코스닥협회 회계자문위원회 위원, 국가회계 자문위원회 위원 등을 역임했다. 회계기준위원회는 기업회계기준을 제·개정하는 독립적인 민간 심의·의결기구로 위원장, 상임위원, 비상임위원 등 7명으로...
"한·미 내부회계관리 비적정 의견 1위 사유는 재무제표 수정" 2022-02-24 09:46:56
"한·미 내부회계관리 비적정 의견 1위 사유는 재무제표 수정" 삼정KPMG 보고서…"기업 자금통제, 업무분장·모니터링 미비" (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 한국과 미국의 내부회계관리 비적정 의견 사유로 '당기 감사과정에서 재무제표 수정'이 가장 많은 것으로 나타났다. 삼정KPMG는 24일 발간한 '한·미...
삼정KPMG "내부회계 비적정 주요 사유는 재무제표 수정" 2022-02-24 09:41:48
게재된 기사입니다. 한국과 미국의 내부회계관리제도에서 '비적정' 의견을 받은 가장 큰 이유는 '당기 감사과정에서 재무제표 수정'인 것으로 나타났다. 삼정KPMG는 24일 '한미 내부회계관리제도 비교와 시사점 Vol.3' 보고서를 발간하고 한국과 미국의 내부회계관리제도 법제도 및 감사를...
코넥스 애물단지 `전락`…정책효과는 `글쎄` [위기의 코넥스] 2022-02-23 20:33:29
내부회계관리제도 감사를 면제해 부담을 줄이겠다고 말했지만, 전문가들은 이에 대해 오히려 부정 기업이 늘어날 요인이 될 수 있다고 지적합니다. 그러면서 상장사들의 재무건전성을 강화하고 부정 기업을 퇴출하기 위해 회계감시를 강화할 필요가 있다고 말합니다. 최일구 에셋원자산운용 부사장은 "현재 코넥스 시장은...
"내부회계관리제도 부정적 기업 10곳 중 1곳은 횡령에 취약" 2022-02-22 11:25:27
자금횡령과 내부회계관리제도 강연을 통해 감사위원회가 자금횡령 위험을 감독하기 위한 내부회계관리제도의 주요 포인트를 살펴보고, 횡령사건의 근본적인 발생 원인과 해법, 내부회계관리제도의 실효성을 높이기 위한 방안을 공유했다. 이 강연은 삼정KPMG 교육 플랫폼인 '삼정KPMG 아카데미'에서 무료로 수강할...
"내부회계관리 '부적정' 기업의 10% 이상, 횡령 등에 취약" 2022-02-21 16:07:26
내부회계관리제도에 문제가 있다고 평가받은 기업 10곳 가운데 1곳은 특히 직원의 횡령·유용 사고를 제대로 통제할 수 있는 시스템을 갖추지 못한 것으로 나타났다. 삼정KPMG는 21일 '감사위원회 저널' 20호에서 2020년 내부회계관리제도에 대해 부적정 감사 의견을 받은 153개 기업 가운데 12.4%(19개)의 사유는...
"중소기업 회계투명성 유지 범위 내 감사 부담 완화 검토" 2022-02-21 15:46:35
전문 회계인력과 재원이 부족한 중소기업에 상당한 부담이 된다는 지적이 계속 있었다"면서 "현행 회계기준과 감사기준 적용 과정에서 중소기업의 특성을 고려할 수 있는 방안을 관계 기관과 심도 있게 검토하겠다"고 말했다. 고 위원장은 지난해 11월 '제4회 회계의 날 기념식'에서도 중소기업에 적용할 예정인...
횡령사고 예방을 위한 기업 시스템과 책임자의 역할 [삼정KPMG CFO Lounge] 2022-02-21 05:50:01
내부회계관리제도를 포함한 내부통제에 대한 관심이 높아지고 있다. 법원은 회사의 내부통제 부실에 대해 "대표이사와 감사위원회를 포함한 이사회는 합리적인 정보 및 보고시스템과 내부통제시스템을 구축하고 제대로 작동하도록 배려할 의무가 있으며, 이러한 업무를 이행하지 않으면 주의의무 위반"이라고 판시하고...
오스템임플란트, 4월 거래 재개 노린다…"내부통제 강화" 2022-02-18 17:52:20
구성하는 등 내부통제가 허술했습니다. 회사는 이번 사태 발생 후 최고 수준의 외부 전문기관에 의뢰해 내부회계관리제도 개선 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 이제 상장 유지에 있어 가장 중요한 핵심은 다음 달 제출될 감사보고서에 대한 외부감사인의 의견이 꼽힙니다. 회계업계는 거액의 횡령을 막아내지 못할 정도로...
`상폐 기로`선 오스템·신라젠…바이오주 옥석 가리기 2022-02-18 17:45:10
구성하는 등 내부통제가 허술했습니다. 회사는 이번 사태 발생 후 최고 수준의 외부 전문기관에 의뢰해 내부회계관리제도 개선 절차를 밟고 있다고 밝혔습니다. 이제 상장 유지에 있어 가장 중요한 핵심은 다음 달 제출될 감사보고서에 대한 외부감사인의 의견이 꼽힙니다. 회계업계는 거액의 횡령을 막아내지 못할 정도로...